ইউ,পি ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৮নং রাড়ুলী ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর –রাড়ুলী
উপজেলা-পাইকগাছা, জেলা-খুলনা
অর্থ বছর ২০১৬-১৭
পরিশিষ্ট-১ বাজেট
প্রাপ্তি |
আগামী বছরের বাজেট ২০১৬-১৭ |
চলতি বছরের বাজেট ২০১৫-১৬ |
গত বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১৪-১৫ |
১ |
২ |
৩ |
৪ |
ক) নিজস্ব উৎস্য ইউনিয়ন, কর, রেট,ফিস |
|
|
|
১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর |
৩,৫০,০০০ |
৩,৫০,০০০ |
২,২২.০০০ |
২।ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর |
১,০০,০০০ |
১,০০,০০০ |
|
৩।গ্রাম আদালতের ফি |
৫,০০০ |
৫,০০০ |
|
৪।বকেয়া ট্যাক্স আদায় |
৩,০০,০০০ |
২,০০,০০০ |
|
৫। খোয়াড় ইজারা |
৫,০০০ |
৫,০০০ |
|
৬। হাট বাজার ইজারা |
১,৫০,০০০ |
১,০০,০০০ |
৭৪,৬০৫ |
৭।জন্ম নিবন্ধন ফি |
১৫,০০০ |
১২,০০০ |
|
মোট |
৯,২৫,০০০ |
৭,৭২,০০০ |
২,৯৬,৬০৫ |
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
১। উন্নয়ন খাত(এডিপি) |
|
|
|
ক)কৃষি |
২,৫০,০০০ |
২,০০,০০০ |
|
খ)স্বাস্হ্য ও পয়: প্রনালী |
২,৫০,০০০ |
২,০০,০০০ |
|
গ)রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
৭,০০,০০০ |
৬,৫০,০০০ |
|
ঘ)শিক্ষার উন্নয়ন |
২,৫০,০০০ |
, ২,০০,০০০ |
|
মোট |
১৪,৫০,০০০ |
১২,৫০,০০০ |
২,৬০,০০০ |
২। সংস্হাপন |
|
|
|
ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী |
১,২৭,২০০ |
১,২৭,২০০ |
১,৫৫,৭০০ |
খ)সচিব, দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন-ভাতা |
৬,০০,০০০ |
৫,০০,০০০ |
৫,১৮,৮০০ |
মোট |
৭,২৭,২০০ |
৬,২৭,২০০ |
৬,৭৪,৫০০ |
৩। অন্যান্য |
|
|
১৩,৫৯,০০ |
|
|
|
|
ক) ভূমি হস্তান্তর করের ১% |
৫,০০,০০০ |
৪,০০,০০০ |
৪,৫০,৯৬২ |
খ) এল,জি,এস, পি-২ বরাদ্দ |
২৫,০০,০০০ |
২৫,০০,০০০ |
১৭,৩৯,০০৪ |
গ)ইউপিজিপি বরাদ্দ্ |
৫,১১,০০০ |
৫,১১,০০০ |
৪,৬০,০৬৭ |
ঘ) কাবিখা,কাবিটা, ৪০ দিনের কর্মসূচী |
৬০,০০,০০০ |
৪০,০০,০০০ |
৪১,৬০,১১২ |
ঙ) শরিক প্রকল্প |
৮,৮৯,০০০ |
৮,৮৯,০০০ |
৮০,৫০০ |
চ)ভিজিডি, ভিজিএফ |
৭০,৬৫,০০০ |
|
৭০,৬২,৫৩৬ |
মোট |
১,৮৪,৬৫,০০০ |
৮৩,০০,০০০ |
১,৩৯,৫৩,১৮৮ |
ওপেনিং ব্যালাস্ন |
৫,০০,০০০ |
|
,৪৩,০০২ |
সর্ব মোট |
১,৮৯, ৬৫,০০০ |
১,০৯,৪৯,২০০ |
১,৫৯,১১,৭৯৫ |
ফরম পরিশিষ্ট-১
ব্যয় |
আগামী বছরের বাজেট ২০১৬-১৭ |
চলতি বছরের বাজেট ২০১৫-১৬ |
গত ছরের বাজেট ২০১৪-১৫ |
ক) রাজস্ব ১। সংস্হাপন (নিজস্ব) |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী |
১,৫০,০০০ |
১,৫০,০০০ |
১,৫৫,৭০০ |
খ)সচিব, দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা |
৬,০০,০০০ |
৪,৫০,০০০ |
৫,১৮,৮০০ |
গ) ট্যাক্স আদায় কমিশন |
১,০০,০০০, |
৭৫,০০০, |
,৫৮,৪০০ |
ঘ) সেরেস্তা খরচ |
১,০০,০০০ |
৭৫,০০০ |
|
মোট |
৯,৫০,০০০ |
৭,৫০,০০০ |
৮,৭২,১০০ |
সংস্হাপন বাবদ সরকারী |
৭,০০,০০০ |
৭,০০,০০০ |
|
মোট |
১৬,৫০,০০০ |
১৪,৫০,০০০ |
|
খ) উন্নয়ন পুর্ত কাজ
|
|
|
|
ক) কৃষি প্রকল্প |
২,৫০,০০০ |
২,০০,০০০ |
৮,৫০,৭৮৫ |
খ) স্বাস্হ্য ও পয়: প্রণালী |
৫,০০ ,০০০ |
৫,০০ ,০০০ |
|
গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
৩০,০০,০০০ |
৩০,০০,০০০ |
৪৮,৩৪,৯৭১ |
ঘ)র্গহ নির্মান ও মেরামত |
২,৫০,০০০ |
২,০০,০০০ |
|
ঙ) শিক্ষার উন্নয়ন |
২,৫০,০০০ |
২,০০,০০০ |
২,৫৯,৩৪৪ |
চ)নারীদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প |
৭,০০,,০০০ |
৬,৫০,,০০০ |
|
মোট |
৪৯,৫০,০০০ |
৪৭,৫০,০০০ |
৫৯,৪৫,১০০ |
অন্যান্য |
|
|
|
ক) ভূমি হস্তান্তর করের ১% |
৫,০০,০০০ |
৩,০০,০০০ |
|
খ) এল,জি,এস, পি-২ বরাদ্দ |
৭,০০,০০০ |
১৭,০০,০০০ |
|
গ) ইউপিজিপি বরাদ্দ্ |
---------- |
৩,০০,০০০ |
|
ঘ) কাবিখা,কাবিটা, ৪০ দিনের কর্মসূচী |
৩৫,০০,০০০ |
২০,০০,০০০ |
|
ঙ) টি আর |
৪,০০,০০০ |
৪,০০,০০০ |
|
চ)ভিজিডি, ভিজিএফ |
৭০,৬৫,০০০ |
--------- |
৭০,৬২,৫৩৬ |
মোট |
১,২১ ৬৫,০০০ |
৪৫,০০,০০০ |
|
সমাপনী জের |
২,০০,০০০ |
২,৪৯,২০০ |
২০,৩২,০৫৯ |
সর্বমোট |
১,৮৯, ৬৫,০০০ |
১,০৯,৪৯,২০০ |
১,৫৯,১১,৭৯৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS