ইউ,পি ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৮নং রাড়ুলী ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর –রাড়ুলী
উপজেলা-পাইকগাছা, জেলা-খুলনা
অর্থ বছর ২০১৬-১৭
পরিশিষ্ট-১ বাজেট
প্রাপ্তি | আগামী বছরের বাজেট ২০১৬-১৭ | চলতি বছরের বাজেট ২০১৫-১৬ | গত বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১৪-১৫ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
ক) নিজস্ব উৎস্য ইউনিয়ন, কর, রেট,ফিস |
|
|
|
১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩,৫০,০০০ | ৩,৫০,০০০ | ২,২২.০০০ |
২।ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ |
|
৩।গ্রাম আদালতের ফি | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
|
৪।বকেয়া ট্যাক্স আদায় | ৩,০০,০০০ | ২,০০,০০০ |
|
৫। খোয়াড় ইজারা | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
|
৬। হাট বাজার ইজারা | ১,৫০,০০০ | ১,০০,০০০ | ৭৪,৬০৫ |
৭।জন্ম নিবন্ধন ফি | ১৫,০০০ | ১২,০০০ |
|
মোট | ৯,২৫,০০০ | ৭,৭২,০০০ | ২,৯৬,৬০৫ |
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
১। উন্নয়ন খাত(এডিপি) |
|
|
|
ক)কৃষি | ২,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ |
|
খ)স্বাস্হ্য ও পয়: প্রনালী | ২,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ |
|
গ)রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৭,০০,০০০ | ৬,৫০,০০০ |
|
ঘ)শিক্ষার উন্নয়ন | ২,৫০,০০০ | , ২,০০,০০০ |
|
মোট | ১৪,৫০,০০০ | ১২,৫০,০০০ | ২,৬০,০০০ |
২। সংস্হাপন |
|
|
|
ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী | ১,২৭,২০০ | ১,২৭,২০০ | ১,৫৫,৭০০ |
খ)সচিব, দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন-ভাতা | ৬,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ | ৫,১৮,৮০০ |
মোট | ৭,২৭,২০০ | ৬,২৭,২০০ | ৬,৭৪,৫০০ |
৩। অন্যান্য |
|
| ১৩,৫৯,০০ |
|
|
|
|
ক) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ৫,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ | ৪,৫০,৯৬২ |
খ) এল,জি,এস, পি-২ বরাদ্দ | ২৫,০০,০০০ | ২৫,০০,০০০ | ১৭,৩৯,০০৪ |
গ)ইউপিজিপি বরাদ্দ্ | ৫,১১,০০০ | ৫,১১,০০০ | ৪,৬০,০৬৭ |
ঘ) কাবিখা,কাবিটা, ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৬০,০০,০০০ | ৪০,০০,০০০ | ৪১,৬০,১১২ |
ঙ) শরিক প্রকল্প | ৮,৮৯,০০০ | ৮,৮৯,০০০ | ৮০,৫০০ |
চ)ভিজিডি, ভিজিএফ | ৭০,৬৫,০০০ |
| ৭০,৬২,৫৩৬ |
মোট | ১,৮৪,৬৫,০০০ | ৮৩,০০,০০০ | ১,৩৯,৫৩,১৮৮ |
ওপেনিং ব্যালাস্ন | ৫,০০,০০০ |
| ,৪৩,০০২ |
সর্ব মোট | ১,৮৯, ৬৫,০০০ | ১,০৯,৪৯,২০০ | ১,৫৯,১১,৭৯৫ |
ফরম পরিশিষ্ট-১
ব্যয় | আগামী বছরের বাজেট ২০১৬-১৭ | চলতি বছরের বাজেট ২০১৫-১৬ | গত ছরের বাজেট ২০১৪-১৫ |
ক) রাজস্ব ১। সংস্হাপন (নিজস্ব) |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী | ১,৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ১,৫৫,৭০০ |
খ)সচিব, দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ৬,০০,০০০ | ৪,৫০,০০০ | ৫,১৮,৮০০ |
গ) ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,০০,০০০, | ৭৫,০০০, | ,৫৮,৪০০ |
ঘ) সেরেস্তা খরচ | ১,০০,০০০ | ৭৫,০০০ |
|
মোট | ৯,৫০,০০০ | ৭,৫০,০০০ | ৮,৭২,১০০ |
সংস্হাপন বাবদ সরকারী | ৭,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ |
|
মোট | ১৬,৫০,০০০ | ১৪,৫০,০০০ |
|
খ) উন্নয়ন পুর্ত কাজ
|
|
|
|
ক) কৃষি প্রকল্প | ২,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ | ৮,৫০,৭৮৫ |
খ) স্বাস্হ্য ও পয়: প্রণালী | ৫,০০ ,০০০ | ৫,০০ ,০০০ |
|
গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৩০,০০,০০০ | ৩০,০০,০০০ | ৪৮,৩৪,৯৭১ |
ঘ)র্গহ নির্মান ও মেরামত | ২,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ |
|
ঙ) শিক্ষার উন্নয়ন | ২,৫০,০০০ | ২,০০,০০০ | ২,৫৯,৩৪৪ |
চ)নারীদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প | ৭,০০,,০০০ | ৬,৫০,,০০০ |
|
মোট | ৪৯,৫০,০০০ | ৪৭,৫০,০০০ | ৫৯,৪৫,১০০ |
অন্যান্য |
|
|
|
ক) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ৫,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
|
খ) এল,জি,এস, পি-২ বরাদ্দ | ৭,০০,০০০ | ১৭,০০,০০০ |
|
গ) ইউপিজিপি বরাদ্দ্ | ---------- | ৩,০০,০০০ |
|
ঘ) কাবিখা,কাবিটা, ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৩৫,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ |
|
ঙ) টি আর | ৪,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ |
|
চ)ভিজিডি, ভিজিএফ | ৭০,৬৫,০০০ | --------- | ৭০,৬২,৫৩৬ |
মোট | ১,২১ ৬৫,০০০ | ৪৫,০০,০০০ |
|
সমাপনী জের | ২,০০,০০০ | ২,৪৯,২০০ | ২০,৩২,০৫৯ |
সর্বমোট | ১,৮৯, ৬৫,০০০ | ১,০৯,৪৯,২০০ | ১,৫৯,১১,৭৯৫ |
|